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[点晴永久免费OA]SAP软件系统中的采购退货流程

admin
2024年8月22日 9:50 本文热度 219

在采购业务中,可能因为质量问题,或其他原因,需要将材料退给供应商,以减少应付账款。退货业务比较常见,今天给大家介绍SAP的采购退货流程。

同正常的采购流程一样,退货也需要创建采购订单、订单收货、做发票校验,区别在于采购项目中是否有“退货项目”标志。详细流程如下,

接下来,我们演示退货流程,以便大家学习。

第一步,创建退货采购订单。一般情况下,企业会定义单独的订单类型,以便同正常采购订单区分。

特别提醒:采购退货订单,一定要选中“退货项目”,可以不单独定义采购订单类型,但是“退货项目”必须勾选。

第二步,退货给供应商,减少库存。实际上也是在系统中MIGO对采购订单做收货,此时减少库存。MIGO收货前,MB52查看库存如下:

MIGO收货,生成物料凭证如下:

采购退货,系统不会红字记账,所以会虚增会计科目的借贷发生额,查看FI凭证如下:

退货后,再次MB52查看库存如下:

第三步,发票校验。采购退货订单的发票校验同正常的采购订单一样,通过MIRO来做。一般情况下,供应商开票时会将正常采购和退货进行合并,开具蓝字发票,不会单独开具红字发票。这里,我们演示红字发票,大家可以关注一下记账凭证。

点“后继凭证”,查看会计凭证如下:

需要注意的是,红字发票生成记账凭证时,并没有红字记账,这样会虚增科目的借贷发生额!这也是要给大家重点演示的内容。

第四步,付款清账。这一步,我们在之前的推文中演示过很多,并不是真正意义上的付款。在付款时,可以选上此笔应付账款,将其清掉,以减少付款金额。具体操作请参照文章“SAP软件 付款清账操作”。

最后,给大家总结一下:采购退货,同正常的采购一样,需要创建采购订单,MIGO收货,MIRO发票校验,系统生成记账凭证时,并不会红字记账,会虚增会计科目的借贷发生额。


该文章在 2024/8/27 10:06:30 编辑过
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