表4-1 区分必需品和非必需品
类别 |
使用频率 |
内容 |
处理办法 |
备注 |
必需品 |
每小时 |
|
放工作台或随身携带 |
|
每天 |
|
现场存放 |
|
每周 |
|
现场存放 |
|
非必需品 |
每个月 |
|
仓库存储 |
|
三个月 |
|
仓库存储 |
定期检查 |
半年 |
|
仓库存储 |
定期检查 |
一年 |
|
仓库存储(封存) |
定期检查 |
两年 |
|
仓库存储(封存) |
定期检查 |
未定 |
有用 |
|
仓库存储 |
定期检查 |
不需要用 |
|
变卖/废弃 |
定期清理 |
不能用 |
|
变卖/废弃 |
立即废弃 |
使用说明
目的:将必需品和非必需品区分开,以便腾出空间,防止误用。
填写:在内容一栏中填写必需品和非必需品的内容,以便及时清理和方便取用。
表4-2 部门内整理自我查核表
项次 |
查检项目 |
检查状况 |
评分标准 |
得分 |
1 |
通道 |
有很多东西,或脏乱 |
0 |
|
虽能通行,但要避开,台车不能通行 |
1 |
|
摆放的物品超出通道 |
2 |
|
超出通道,但有警示牌 |
3 |
|
很畅通,又整洁 |
4 |
|
2 |
工作场所的设备 |
一个月以上未用的物品杂乱放着 |
0 |
|
角落放置不必要的东西 |
1 |
|
放半个月以后要用的东西,且紊乱 |
2 |
|
一周内要用,且整理好 |
3 |
|
3日内使用,且整理很好 |
4 |
|
3 |
办公桌(作业台)上下及抽屉 |
不使用的物品杂乱堆放着 |
0 |
|
半个月才用一次的也有 |
1 |
|
一周内要用,但过量 |
2 |
|
当日使用,但杂乱 |
3 |
|
桌面及抽屉内之物品均最低限度,且整齐 |
4 |
|
4 |
料架 |
杂乱存放不使用的物品 |
0 |
|
料架破旧,缺乏整理 |
1 |
|
摆放不使用的物品,但较整齐 |
2 |
|
料架上的物品整齐摆放 |
3 |
|
摆放物为近日用,很整齐 |
4 |
|
5 |
仓库 |
塞满东西,人不易行走 |
0 |
|
东西杂乱摆放 |
1 |
|
有定位规定,但没被严格遵守 |
2 |
|
有定位,有管理,但进出不方便 |
3 |
|
合计 |
|
使用说明
目的:在推动整理的过程中,除了拟定详尽的计划和活动办法外,每一项均要定期检查,加以控制,确保整理活动持续进行。
说明:查检的项目共有5项,每一项里边又分若干项,并配以不同的分值,请检查部门根据内部的具体情况,在得分一栏里打勾,最后再统计总数。
表5-1 部门内整顿自我查核表
项次 |
查检项目 |
检查状况 |
评分标准 |
得分 |
1 |
设备
机器
仪器 |
破损不堪,不能使用,杂乱放置 |
0 |
|
不能使用的集中在一起 |
1 |
|
能使用较脏乱 |
2 |
|
能使用,有保养,但不整齐 |
3 |
|
摆放整齐、干净,呈最佳状态 |
4 |
|
2 |
工具 |
不能用的工具杂放着 |
0 |
|
勉强可用的工具多 |
1 |
|
均为可用工具,但缺乏保养 |
2 |
|
工具有保养,有定位放置 |
3 |
|
工具采用目视管理 |
4 |
|
3 |
零件 |
不良品与良品堆放一起 |
0 |
|
不良品虽没及时处理,但有区分及标示 |
1 |
|
只有良品,但保管方法不好 |
2 |
|
保管有定位标示 |
3 |
|
保管有定位,有图示,任何人均很清楚 |
4 |
|
4 |
图纸作业标示书 |
过期与正使用的物品杂放在一起 |
0 |
|
不是最新的,且随意摆放 |
1 |
|
是最新的,但随意摆放 |
2 |
|
有卷宗夹保管,但无次序 |
3 |
|
有目录、次序,且整齐,任何人很快能使用 |
4 |
|
5 |
文件档案 |
零乱放置,使用时没法找 |
0 |
|
虽显零乱,但可以找得到 |
1 |
|
共同文件被定位,集中保管 |
2 |
|
以事务机器处理而容易检索 |
3 |
|
明确定位,使用目视管理,任何人都能使用 |
4 |
|
合计 |
|
使用说明
目的:在推动整顿的过程中,除了拟定详尽的计划和活动办法外,每一项均要定期检查,加以控制,确保整顿活动持续进行。
说明:查检的项目共有5项,每一项里边又分若干项,并配以不同的分值,请检查部门根据内部的具体情况,在得分一栏里打勾,最后再统计总数。
表6-1 部门内清扫自我查核表
项次 |
查检项目 |
检查状况 |
评分标准 |
得分 |
1 |
通道 |
有烟蒂、纸屑、铁屑,其他杂物 |
0 |
|
虽无脏物,但地面不平整 |
1 |
|
有水污、灰尘 |
2 |
|
早上有清扫 |
3 |
|
使用拖把、并定期打腊、很光亮 |
4 |
|
2 |
作业场所 |
有烟蒂、纸屑、铁屑,其他杂物 |
0 |
|
虽无脏物,但地面不平整 |
1 |
|
有水污、灰尘 |
2 |
|
零件、材料、包装材料存放不妥,掉地上 |
3 |
|
使用拖把、并定期打腊、很光亮 |
4 |
|
3 |
办公桌作业台 |
文件、工具、零件很脏乱 |
0 |
|
桌面、作业台不满灰尘 |
1 |
|
桌面、作业台面虽干净,但破损未修理 |
2 |
|
桌面、作业台面干净整齐 |
3 |
|
除了桌面外,椅子及四周均干净亮丽 |
4 |
|
4 |
窗墙板天花板 |
任凭破烂 |
0 |
|
破烂但仅应急简单处理 |
1 |
|
乱贴挂不必要的东西 |
2 |
|
还算干净 |
3 |
|
干净亮丽,很舒爽 |
4 |
|
5 |
设备工具仪器 |
生锈 |
0 |
|
虽无生锈,但有油污 |
1 |
|
有轻微灰尘 |
2 |
|
保持干净 |
3 |
|
使用中有防止不干净之措施,并随时清理 |
4 |
|
合计 |
|
使用说明
目的:在推动清扫的过程中,除了拟定详尽的计划和活动办法外,每一项均要定期检查,加以控制,确保清扫活动持续进行。
说明:查检的项目共有5项,每一项里边又分若干项,并配以不同的分值,请检查部门根据内部的具体情况,在得分一栏里打勾,最后再统计总数。
表6-2 每日清扫值日表
5S区 |
担当人 |
值日检查内容 |
电脑区 |
|
|
检查区 |
|
|
计测器区 |
|
|
休息区 |
|
|
治具区 |
|
|
不良品区 |
|
|
零件规格区书放置区 |
|
|
文件柜及其他 |
|
|
说明:此表的5S区是由担当者每天进行维护;目的是保证清扫质量,促进清扫工作标准化。
下班前15分钟开始;
其他包括清洁器具放置柜、门窗、玻璃等。 |
表7-1 部门内清洁自我查核表
项次 |
查检项目 |
检查状况 |
评分标准 |
得分 |
1 |
通道作业区 |
没有划分 |
0 |
|
有划分 |
1 |
|
划线感觉尚可 |
2 |
|
划线清楚,地面有清扫 |
3 |
|
通道及作业区感觉很舒畅 |
4 |
|
2 |
地面 |
有油或水 |
0 |
|
有油污或水,显得不干净 |
1 |
|
不是很平 |
2 |
|
经常清理,没有赃物 |
3 |
|
地面干净亮丽,感觉舒服 |
4 |
|
3 |
办公桌作业台椅子架子会议室 |
很脏乱 |
0 |
|
偶尔清理 |
1 |
|
虽有清理,但还显脏乱 |
2 |
|
自己感觉很好 |
3 |
|
任何人都会觉得很舒服 |
4 |
|
4 |
洗手台厕所等 |
容器或设备脏乱 |
0 |
|
破损未修补 |
1 |
|
有清理,没异味 |
2 |
|
经常清理,没异味 |
3 |
|
干净亮丽,还加以装饰,感觉舒服 |
4 |
|
5 |
储物室 |
阴暗潮湿 |
0 |
|
虽阴湿,但加有通风 |
1 |
|
照明不足 |
2 |
|
照明适度,通风好,感觉清爽 |
3 |
|
|
|
干干净净,整整齐齐,感觉舒服 |
4 |
|
合计 |
|
使用说明
目的:在推动清洁的过程中,除了拟定详尽的计划和活动办法外,每一项均要定期检查,加以控制,确保清洁活动持续进行。
说明:查检的项目共有5项,每一项里边又分若干项,并配以不同的分值,请检查部门根据内部的具体情况,在得分一栏里打勾,最后再统计总数。
表8-1 部门内素养自我查核表
项次 |
查检项目 |
检查状况 |
评分标准 |
得分 |
1 |
日常5S活动 |
没有活动 |
0 |
|
虽有清洁清扫工作,但非5S计划性工作 |
1 |
|
开会有对5S加以宣教 |
2 |
|
平常能够做得到的 |
3 |
|
活动热烈,大家均有感受 |
4 |
|
2 |
服装 |
穿着脏,破损未修补 |
0 |
|
不整洁 |
1 |
|
纽扣或鞋带未弄好 |
2 |
|
厂服、别识证依规定 |
3 |
|
穿着依规定,感觉有活力 |
4 |
|
3 |
仪容 |
不修边幅且脏 |
0 |
|
头发、胡须过长 |
1 |
|
上两项中有一项缺点 |
2 |
|
依规定整理 |
3 |
|
感觉精神有活力 |
4 |
|
4 |
行为规范 |
举止粗鲁,口出脏言 |
0 |
|
衣衫不整,不守卫生 |
1 |
|
自己的事可做好,但缺乏公德心 |
2 |
|
公司规则均能遵守 |
3 |
|
富有主动精神,团队精神 |
4 |
|
5 |
时间观念 |
大部分人缺乏时间观念 |
0 |
|
稍有时间观念、开会迟到的很多 |
1 |
|
不愿受时间约束,但会尽力去做 |
2 |
|
约定时间会全力去完成 |
3 |
|
约定的时间提早去做好 |
4 |
|
合计 |
|
使用说明
目的:在推动素养的过程中,除了拟定详尽的计划和活动办法外,每一项均要定期检查,加以控制,确保员工养成习惯。
说明:查检的项目共有5项,每一项里边又分若干项,并配以不同的分值,请检查部门根据内部的具体情况,在得分一栏里打勾,最后再统计总数。
表8-2 制定办公室礼仪守则
项目 |
内容 |
语言礼仪 |
|
电话礼仪 |
|
仪表礼仪 |
|
行为礼仪 |
|
使用说明
目的:制定员工共同遵守的礼仪守则,使员工养成良好的习惯。
填写:根据5S修养要求制定员工共同遵守的有关规则、规定。
表9-1 成立5S推进委员会
成员 |
最高责任者: |
|
委员长: |
|
委员: |
|
秘书: |
|
职责 |
最高责任者: |
|
委员长: |
|
委员: |
|
秘书: |
|
工作项目 |
1.
2.
3.
4.
5. |
5S之星评选 |
准则: |
方式: |
评比时间: |
颁奖时间: |
人数: |
奖品: |
相关事项 |
|
使用说明
目的:为确保5S活动全面、持续、有效地切实推行,而成立5S推进委员会。
填写:明确各成员的人数、具体责权范围。
表11-1 制定5S培训计划书
序号 |
培训内容 |
培训项目 |
可望达到的目标值 |
培训对象 |
培训时间 |
1 |
5S知识培训 |
1.
2.
3.
4. |
|
|
|
2 |
5S活动步骤 |
1.
2.
3.
4.
5. |
|
|
|
使用说明
目的:通过制定计划,领导全员同心协力,共同推动5S运动。
填写:根据实际情况填写时间计划和项目计划。
表11-2 5S运动推进计划书
实施项目 |
担当者 |
时间 |
1.5S培训 |
|
|
|
|
|
2.筹备5S推进委员会 |
|
|
|
|
|
3.5S全员教育 |
|
|
|
|
|
4.推行5S改善样板 |
|
|
|
|
|
5.5S推行日 |
|
|
|
|
|
6.红牌作战 |
|
|
|
|
|
7.建立巡视制度 |
|
|
|
|
|
8.建立评比制度 |
|
|
|
|
|
9.5S外部审核认证 |
|
|
|
|
|
10.表彰/报告会 |
|
|
|
|
|
使用说明
目的:通过制定计划,对整个5S推进活动进行作战部署,制定相关有效的措施。对内营造一个有序高效的工作环境,对外成为一个让客户满意的公司。
填写:对5S各项活动的推行时间、具体内容、担当执行者做明确的规定。
表12-1 制定5S推进步骤图
阶段 |
步骤 |
内容 |
准备阶段 |
第一步 |
|
第二步 |
|
第三步 |
|
第四步 |
|
实施阶段 |
第五步 |
|
评价阶段 |
第六步 |
|
巩固阶段 |
第七步 |
|
第八步 |
|
使用说明
目的:积极推进5S活动,扎扎实实做好每一步,以便在人员、资源、声势、体制方面有效的组织。
填写:按照5S活动的进展情况,认真填写每一个步骤所要进行的具体内容,并严格遵照规定。
表12-2 5S活动概况年表
目标 |
启蒙期 |
准备期 |
局部推行 |
全面展开 |
巩固维持 |
引发全体员工的动机 |
建立体制及展开基本活动 |
计划性5S活动的实施 |
PDCA循环的5S活动 |
彻底执行5S活动及防止问题发生 |
活动内容 |
1.开始前准备 |
|
|
|
|
活动内容 |
2.导入前活动 |
|
|
|
|
活动内容 |
3.开始大扫除 |
|
|
|
|
使用说明
目的:是帮助你制定5S活动的年概况,以便更好的推行5S活动。
填写:结合本公司的工作,根据表中的内容提示,填写5S推行的各个阶段的具体内容。
表17-1 生产现场5S检查表
类别 |
内容 |
满分 |
得分 |
问题点 |
整理 |
1有无定期实施红牌作战管理(抛弃非必需品) |
4 |
|
|
2有无不需要用、不急用的工具、设备 |
4 |
|
|
3有无剩余材料等不需要品 |
4 |
|
|
4有无不必要隔间挡住视野 |
4 |
|
|
5作业现场有无定置区域化标志 |
4 |
|
|
整顿 |
1有无设置地址,物品是否放置在规定位置 |
4 |
|
|
2工具、夹具有无手边化、附近化、集中化 |
4 |
|
|
3工具、夹具有无归类存放 |
4 |
|
|
4工具、夹具材料等有无规定放置位置 |
4 |
|
|
5废料有无规定存放点,并妥善管理 |
4 |
|
|
清扫 |
1作业现场是否杂乱 |
4 |
|
|
2工作台面是否混乱 |
4 |
|
|
3生产设备有无污损或附着灰尘 |
4 |
|
|
4区域线存物、通道是否明确 |
4 |
|
|
5工作结束、下班前有无清扫 |
4 |
|
|
清洁 |
13S有无规范 |
4 |
|
|
2有无定期按规定点检设备 |
4 |
|
|
3有无穿着规定工作服 |
4 |
|
|
4有无任意放置私人用品 |
4 |
|
|
5有无规定吸烟场所并遵守 |
4 |
|
|
修养 |
1有无日程进度管理表并认真执行 |
4 |
|
|
2有无安全保护装备用品并按规定使用 |
4 |
|
|
3有无制定作业指导书,并严格执行 |
4 |
|
|
4有无发生紧急事件的应急方案、程序 |
4 |
|
|
5有无遵守上下班时间,积极参加推进小组 |
4 |
|
|
评价 |
|
100 |
|
|
部门: 检查日: 检查人:
使用说明
根据五现管理的办法,对5S的推行情况进行现场管理,目的是把握原理、原则,通过实践和行动去认识问题,提高洞察力,把握事实的真相。
表17-2 5S问题改善通知单
日期:________ 区域:________ 相关部门及人员:_____________
类型:□初发 □再发 级别: □严重 □一般
问题点与想象描述: |
承认:
作成: |
改善期限: 担当 |
|
说明:对审查中发现的问题,做一个现象描述,找出问题的关键点,并确定改善问题的期限,以便使企业更够更好的发展。
表17-3 办公室5S检查表
类别 |
内容 |
满分 |
得分 |
问题点 |
整理 |
1有无定期实施红牌作战管理(抛弃非必需品) |
4 |
|
|
2公告栏有无过期的公告 |
4 |
|
|
3桌子抽屉是否杂乱 |
4 |
|
|
4有无必要的隔间妨碍办公室良好视野 |
4 |
|
|
5下班时桌面上是否干净利落 |
4 |
|
|
整顿 |
1文件类有无定位化(配合颜色、斜线) |
4 |
|
|
2能否随时取出必要文件、磁盘等 |
4 |
|
|
3桌子、文件架有无控制在最低数量 |
4 |
|
|
4有无以区域线规划桌子、文件架、通道位置 |
4 |
|
|
5有无规定常用品存放场所、并加以管理 |
4 |
|
|
清扫 |
1地面、桌面是否杂乱 |
4 |
|
|
2垃圾箱有无溢满 |
4 |
|
|
3有无杂乱布置的导线 |
4 |
|
|
4办公自动化设备有无污秽及尘埃 |
4 |
|
|
5开水供应处是否干净 |
4 |
|
|
清洁 |
1有无文件档案管理制度 |
4 |
|
|
2有无依照档案制度将文件归档 |
4 |
|
|
3本部门重点目标管理有无目视化 |
4 |
|
|
4供应开水处有无标示清扫责任人 |
4 |
|
|
5有无指定书库、书架维护负责人 |
4 |
|
|
修养 |
1有无工作计划管理 |
4 |
|
|
2工作去向表示板有无妥善利用 |
4 |
|
|
3文件传阅有无按规定进行 |
4 |
|
|
4有无积极参加工作会议 |
4 |
|
|
5有无按规定穿制服 |
4 |
|
|
评价 |
|
100 |
|
|
部门: 检查日: 检查人:
说明:根据办公室推行的5S计划,判定自己的得分情况,以便把5S活动贯彻到底。
表17-4 办公室5S活动标准表
区域 |
NO |
内容 |
判定标准(“否”得满分,“是”得零分) |
评分 |
得分 |
办公室台面 |
1 |
文件、资料整齐放置不得凌乱 |
成沓的文件是否参差不齐,零散的文件是否歪斜、凌乱 |
5 |
|
2 |
非每日必需品不得存放在任何办公台上 |
办公台上是否放置每日最低限度外的用品 |
5 |
|
台下 |
3 |
除垃圾桶外不得放置任何物品 |
是否堆放有其他物品或是否没标识 |
5 |
|
4 |
个人用的垃圾桶不得露出工作台外,几个人共用的垃圾桶应规划区域 |
是否露出台外,未倾倒或是否没有规划区域 |
5 |
|
5 |
地面保持干净,无垃圾及碎粒 |
是否有垃圾碎粒 |
5 |
|
办公椅 |
6 |
椅套要保持干净,无污迹 |
是否有污迹、黑垢 |
5
|
|
7 |
人离开办公台,办公椅应推至台下且应紧挨办公台且平行放置 |
是否没有推至台下或未呈水平放置 |
8 |
办公椅、办公台应保持干净,无污迹、灰尘 |
是否有污迹、灰尘 |
5 |
|
文件柜 |
9 |
应保持柜面干净、无砂尘 |
是否有灰尘、污迹 |
5 |
|
10 |
柜外的明细表应用规定的表格贴附在左右上角 |
是否不按要求标识 |
5 |
|
11 |
同一部门的文件夹外侧的标识应统一 |
是否不统一 |
5 |
|
12 |
文件夹内必须有台账 |
是否没有台账或不能按台账准确取出 |
5 |
|
人员 |
13 |
在办公区(室)任何时候不得拖(脱)工鞋,并保持干净 |
是否有拖(脱)工鞋的现象或工鞋有黑垢 |
5 |
|
14 |
男性职员工作时间必须打领带,女性必须穿休闲服 |
是否有不打领带或穿休闲服的现象 |
5 |
|
15 |
工衣的扣子必须全部扣上,掉了的扣子及是补钉,并保持干净 |
是否有没有扣上的扣子或有扣子脱落、衣领上是否有黑垢 |
5 |
|
电脑 |
16 |
不得在办公区(室)吸烟 |
是否有有办公区(室)吸烟现象 |
5 |
|
17 |
应保持干净,无灰尘、无污迹 |
是否有灰尘、污迹 |
5 |
|
18 |
电脑线应束起来,不得凌乱 |
是否没束起或很凌乱 |
5 |
|
电话 |
19 |
应保持干净,电话线不得凌乱 |
是否有灰尘或电话结凌乱 |
5 |
|
其他 |
20 |
白板必须定期进行整理,并保持干净 |
是否有过期的内容或灰尘 |
5 |
|
评价 |
100 |
|
|
说明:这是一张办公室5S评定标准表,该表中包括8项内容,总分为100分。根据情况进行打分,然后把各项成绩进行总和,各办公室之间可以进行评比。
表20-1 会议记录表
时间:__________________________________________________
地点:__________________________________________________
参加人员:______________________________________________
记录:__________________________________________________
使用说明
目的:对会议进行记录,以便及时总结会议,并向有关人员颁布,传达会议精神,对会议中讨论的问题进行会后跟踪,滞后项目采取对策。
填写:根据会议的议题、进展情况、会议要点如实填写。
表22-1 5S审核计划书
审核目的 |
|
涉及范围 |
|
依据 |
|
成员 |
组长:
组员: |
审核时间 |
|
|
审核
内容 |
首次会议 |
部门 |
|
项目 |
|
具体内容 |
|
末次会议 |
部门 |
|
项目 |
|
具体内容 |
|
使用说明
目的:帮助您如何制定审核计划,保证审核计划能够顺利实施。
填写:请结合具体工作,根据表但内容中的要求填写。
表22-2 5S运动审核标准及评估表
评估对象 |
项目评估 |
评分 |
工作场所 |
工作台、工具架、地板上是否放有不必要的物品? |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
物品是否堆放在会影响工作的地方,是否会影响通行? |
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物品是否散乱堆放?是否倒置堆放? |
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是否到处有垃圾和碎屑? |
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扫除后,能否保持清洁? |
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工具 |
是否保持随时可用的状态? |
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是否有破损、污损的迹象? |
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是否放有不必要的物品? |
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保管位置是否容易区分? |
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使用后是否按工具和器具类别分类放置? |
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工具架上的工具箱是否整顿良好? |
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器具、备用品 |
个人使用的物品与公用物品是否混淆不清? |
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公用物品的放置场所与使用规则是否明确? |
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关于种类、数量方面,是否保管有不必要的物品和多余物品? |
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是否处于随时能去用的状态? |
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保管和保存的负责人是否确定? |
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使用后是否恢复原来的状态? |
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是否保持清洁的状态? |
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标志 |
是否贴有过期的广告? |
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标志是否有不清洁而看不清楚的现象?是否有被架子当住不易看见的现象? |
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是否有内容与该刹那龟缩不相符的标志? |
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通道与工作区域是否有明确的分界线? |
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消防栓前是否确保有足够进行消防活动的空间? |
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通道 |
通道是否用白线标志出来? |
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通道的路面上是否堆放有物品? |
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不得不在通道上工作时,是否有必要的标志? |
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通道的路面是否很滑,容易使人跌倒? |
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仓库 |
保管、保存场所是否容易区分? |
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作废的日期是否明确? |
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管理负责人是否确定? |
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是否保持随时能取出,随时可用的保管状态? |
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是否有不属于该场所放置的物品? |
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不必要的物品是否得到妥善处理? |
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评估项目 |
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仓库 |
是否有个人的物品混淆其中? |
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是否标明半观有什么物品? |
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保管物品中是否有超过作废日期的物品? |
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保管架、工作台、梯子、踏板等备用品是否保持正常状态,是否有破损/ |
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保管物品的调换、重新整理的时间和负责人是否确定? |
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合计 |
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使用说明
评估5S做得不好的项目,在栏内打√;
评分分为5个等级,请在相应的栏内打√。
表23-1 5S内部审核不符合项纠正表
原因:
纠正措施:
预定完成日期:_________________签名:(部门长)
批准:(5S推进委员会长)
(注:请在7天内给予回复)
纠正措施验正(画圈)
1.可 2.为可(重发《内部5S审核纠正措施报告》)
签名:(审核员) 承认:(推进5S委员会长)
日期: 日期: |
使用说明
目的:对审核中发现的不合格现象进行总结报告,以便有关上级采取措施,纠正错误和偏差。
表23-2 5S审核总结报告
审核日期: |
审核范围(部门): |
审核组成员:组长
组员: |
本次审核描述总结:
结论: |
下次审核重点:
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使用说明
对审核中发现的问题进行归纳和总结,以便及时提出变通和解决方案,规避错误。
填写:对审核中发现的问题进行统计分析,填写审核的时间、地点、范围、方式及参与人员,并对下次审核提出重点及其他建议事项。
表24-1 纠正和预防措施改善书
发生区:管理评审_______ 5S审查______ 客户调查_______ 生产过程_______ |
NO |
问题点 |
担当(改善区) |
纠正措施 |
预防措施 |
验证结果 |
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发生区记入并签名: |
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担当区记入并签名: |
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验证人: |
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使用说明
目的:对5S审核中出现的不合格现象采取相应的纠正措施或预防措施。
填写:对审核中发现的不合格现象如实填写,并提出相应的纠正措施和预防措施。